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一、 *采购人名称: ********学校)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4615
五、 *验收单位: ********学校)
六、 *验收日期: 2024年4月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉 | 4 | 96.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-403 电源插座 | 5 | 375.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 909 笔筒(黑)(只) | 11 | 88.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 4 | 莱盛No.****.0460Y墨粉 黑白小打印机 墨粉/碳粉 | 7 | 560.0 | 莱盛/Laser\莱盛No.****.0460Y墨粉 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |