湘乡市梅桥中心学校关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2024年04月24日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****2324

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2024年4月24日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 取暖器 4 272.0 \ 验收通过
2 灭火拖把 4 63.2 \ 验收通过
3 铁皮簸箕 30 630.0 \ 验收通过
4 茶叶 2 200.0 \ 验收通过
5 印油/印泥/** 晨光快干**(铁盒大)AYZ97520 3 24.0 晨光/M G\AYZ97520 验收通过
6 博文 630 PU/PVC笔记本 40 960.0 博文/bowen\630 验收通过
7 晨光3号国旗旗帜 1 38.0 晨光/M G\晨光3号国旗 验收通过
8 垃圾夹 5 85.0 乐点\垃圾夹 验收通过
9 陶瓷杯子 水杯 10 200.0 无品牌\陶瓷杯子 验收通过
10 圆头棉线拖把 15 225.0 无品牌\棉线圆头 验收通过
11 吸水抹布厨房竹纤维洗碗抹布 20 60.0 妙洁/magic\竹纤维 验收通过
12 扫把塑料扫把 20 120.0 卫洋\硬扫把 验收通过
13 棕毛扫把 30 300.0 无品牌\棕毛 验收通过
14 铁扫把环卫大扫把 20 380.0 无品牌\铁扫把 验收通过
15 贝卓挂锁30mm 20 200.0 贝卓\99002 验收通过
16 不锈钢热水瓶 4 240.0 **\2L 验收通过
17 双鹿9V电池 2 8.0 双鹿\9V/6F22 验收通过
18 晨光5号碱性电池(4粒收缩)ARC92558 2 14.5 晨光/M G\ARC92558 验收通过
19 得力18817垃圾袋(黄)(30只/卷) 1 6.77 得力/deli\18817 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 肖凡林





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2024-04-24
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