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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3300
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 3层120抽6包 抽纸 | 24 | 432.0 | 洁柔/C S\3层120抽6包 | 验收通过 | |
| 2 | 惠普 M230 墨粉/碳粉 | 2 | 256.0 | 惠普/HP\M230 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3151 记事本 | 6 | 120.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 4 | 爱好 G7 中性笔 | 60 | 180.0 | 爱好/AIHAO\G7 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-B2053 多功能插座 | 5 | 300.0 | 公牛/BULL\GN-B2053 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 ZF222 打印/复印纸 | 10 | 1800.0 | 得力/deli\ZF222 | 验收通过 | |
| 7 | 农夫山泉 瓶 矿泉水/纯净水 | 600 | 900.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\瓶 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 3 抽纸 | 42 | 378.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3 | 验收通过 | |
| 9 | 小肥象 YJ63 抽纸 | 2 | 440.0 | 小肥象\YJ63 | 验收通过 | |
| 10 | 航空 一次性杯子 | 28 | 560.0 | 航空/Hangkong\BZ-101 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |