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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1J585********001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 01 63751公文包 | 得力/deli01 | 个 | 1.00 | 158 | 158 |
| 2 | 得力 30369 透明胶 | 得力/deli30369 | 卷 | 10.00 | 8 | 80 |
| 3 | 得力 27706 55mm加厚文件盒档案盒 A4财务及试卷收纳 票据收纳 27706 蓝色档案盒 | 得力/deli27706 | 只 | 10.00 | 89 | 890 |
| 4 | 得力 33513 中性笔 0.5mm子弹头经典办公签字笔 水笔按动笔 9黑2红1蓝 33513 开学文具中性笔 | 得力/deli33513 | 件 | 20.00 | 32.8 | 656 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张艳丽
联系电话: 136****8572
传真:
地址: ****关区人民大街11855号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: