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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8794X****201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 LJ2605D 墨粉/碳粉、联想添加粉 兄弟碳粉 | 联想/lenovoLJ2605D | 支 | 12.00 | 60 | 720 |
| 2 | 格之格 NT-C0278A 粉盒 | 格之格NT-C0278A | 支 | 6.00 | 150 | 900 |
| 3 | 格之格 NT-CH192A 格之格NT-CH192A碳粉盒,格之格CZ192A硒鼓 | 格之格NT-CH192A | 件 | 4.00 | 285 | 1140 |
| 4 | 得力 DLH-7516A 得力 DLH-7516A 硒鼓激光碳粉盒 黑色 | 得力/deliDLH-7516A | 支 | 4.00 | 260 | 1040 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 帕提曼
联系电话: 155****7323
传真:
地址: ******服务中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: