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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6194
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 A4 70g 打印/复印纸/ 双面打印纸 | 2 | 340.0 | 得力/deli\A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5001 文件夹 | 4 | 80.0 | 得力/deli\5001 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0465 省力厚层订书机 | 3 | 105.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针回形针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1529 语音电子计算器计算机 | 2 | 70.0 | 得力/deli\1529 | 验收通过 | |
| 6 | 洁丽雅 运动毛巾 | 15 | 300.0 | 洁丽雅/grace\100****20831 | 验收通过 | |
| 7 | 广博 FX-20KA 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 25.0 | 广博/Guangbo\FX-20KA | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0017 订书钉/订书机针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 文件夹配件/透明抽杆夹 办公报告夹拉杆夹 | 30 | 90.0 | 晨光\ADM92997 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5617 档案盒/塑料加厚塑料财会档案盒 | 30 | 450.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
| 11 | 美的 PJ17A01 电热水壶 | 3 | 390.0 | 美的/Midea\PJ17A01 | 验收通过 | |
| 12 | 舒肤佳 125 香皂 | 15 | 75.0 | 舒肤佳/safeguard\125 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |