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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********24601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天章(TANGO)新绿天章 A4复印纸 | 天章/TANGO天章(TANGO)新绿天章 | 箱 | 1.00 | 155 | 155 |
| 2 | 耐力 色带芯 | 耐力无型号 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 3 | 莱盛 1020碳粉 莱盛全系碳粉 1020 打印机粉 | 莱盛/Laser1020碳粉 | 支 | 5.00 | 70 | 350 |
| 4 | 晨光/M G Q7 中性笔 【12支/盒】 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 24.00 | 1 | 24 |
| 5 | 卡迪佳Q310-25C 抽杆夹 拉杆夹 大 | 卡迪佳/KADIJIAQ310-25C | 件 | 120.00 | 2 | 240 |
| 6 | 尖兵 A4 70g 纯白 8包/箱 打印/复印纸 | 尖兵A4 70g 纯白 8包/箱 | 箱 | 1.00 | 175 | 175 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邢相丽
联系电话: 186****0566
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: