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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9187
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力7302液体胶水 | 40 | 100.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 2 | 东哥 0001 垃圾袋 | 36 | 180.0 | 东哥\0001 | 验收通过 | |
| 3 | 水洗棉夏被 | 4 | 1032.0 | A\XB-001 | 验收通过 | |
| 4 | 卓睿 平板灯300*300 | 3 | 135.0 | 卓睿\个 | 验收通过 | |
| 5 | 华豫 艾条 | 20 | 300.0 | 华豫\十年金艾 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印DT200 抽纸 | 1 | 288.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印DT200 | 验收通过 | |
| 7 | 索顿 ****005S 移动白板含支架 | 1 | 128.0 | 索顿\****005S | 验收通过 | |
| 8 | 沙包 | 20 | 120.0 | A\沙包 | 验收通过 | |
| 9 | 遥控赛车玩具 | 10 | 290.0 | A\B1 | 验收通过 | |
| 10 | 檀香 | 40 | 200.0 | A\ | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |