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一、 *采购人名称: ****本级
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0604
五、 *验收单位: ****本级
六、 *验收日期: 2024年5月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 瑞 达 甘油 | 5 | 340.0 | 瑞 达/Ritar\550g | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7#干式电池 | 10 | 15.0 | 南孚/NANFU\7#干式电池 | 验收通过 | |
| 3 | 充氧气 | 5 | 600.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 安全用仪器 | 2 | 1600.0 | 得力/deli\DL-YQ20 | 验收通过 | |
| 5 | 氢氧化钙(袋装) | 10 | 1320.0 | 无品牌\11公斤/箱 | 验收通过 | |
| 6 | 纳石灰 | 5 | 165.0 | 无品牌\500g | 验收通过 | |
| 7 | H2S检测管 | 3 | 120.0 | 无品牌\1型2型3型 | 验收通过 | |
| 8 | CO气体检测管 | 5 | 200.0 | 无品牌\1型2型3型 | 验收通过 | |
| 9 | O2气体检测管 | 5 | 200.0 | 无品牌\O2一型 | 验收通过 | |
| 10 | 变色硅胶 | 5 | 150.0 | 无品牌\无 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |