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| 项目名称 | 2024年内部审计 | 项目编码 | **** |
| 单位 | ****(**市**区****分中心) | 发布时间 | 2024-05-08 |
| 项目负责人 | 黄璐 | 项目标的(万元) | 4,898.87 |
| 预计服务金额(元) | 19,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2024-05-20 | 服务结束时间 | 2024-07-19 |
| 响应期 | 2天 | 开标时间标书代写 | 2024-05-11 |
| 选取方式 | 邀请比选 | 所需服务事项 | 专项审计 |
| 项目要求 | 满足所有服务事项 无失信记录 | ||
| 服务内容 | 对2023年度财务收支情况进行审查和评价,并出具审计报告。 | ||
| 所需服务机构类型 | ****事务所 | ||
| 要求说明 | |||
| 备注 | |||
| *****(确认选取前仅业主可见) | 王* | 139****6253 | ||
| *****(确认选取前仅业主可见) | 唐** | 138****1978 | ||
| *****(确认选取前仅业主可见) | 龚** | 134****9125 |