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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2024002601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM94516 晨光(M G) 纽扣袋 彩色按扣文件袋 颜色随机 ADM94516方格【12个装】 | 晨光/M GADM94516, | 个 | 7.00 | 24.7 | 172.9 |
| 2 | 晨光 GP1111A 中性笔 | 晨光/M GGP1111A, | 支 | 48.00 | 2 | 96 |
| 3 | 心相印 DT32150 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT32150, | 提 | 32.00 | 14 | 448 |
| 4 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092, | 支 | 48.00 | 2 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭文雯
联系电话: 151****1007
传真:
地址: **县
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: