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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5345
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 G-6 替芯/铅芯 | 9 | 180.0 | 晨光/M G\G-6 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 11878 铜版纸标签打印纸/条码纸 | 10 | 130.0 | 得力/deli\11878 | 验收通过 | |
| 3 | 赫拓 BCBQ0003政治生日贺卡万用手册 | 10 | 60.0 | 赫拓\BCBQ0003 | 验收通过 | |
| 4 | 百利文 F3835 档案盒 | 15 | 180.0 | 百利文\F3835 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYUYF52 收银纸 | 250 | 2500.0 | 晨光/M G\APYUYF52 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 71462 修正液/修正带/修正贴 | 5 | 40.0 | 得力/deli\71462 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM95105 文件夹 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\ADM95105 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 MF6001 修正液/修正带/修正贴 | 2 | 8.0 | 晨光/M G\MF6001 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6009 剪刀 | 4 | 32.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7092 胶棒 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5952 档案袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 1 | 13.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ABP88402单支 圆珠笔 | 2 | 120.0 | 晨光/M G\ABP88402单支 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 AGP30105 中性笔【12支/盒】 | 12 | 144.0 | 晨光/M G\AGP30105 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 AGP30105 中性笔【12支/盒】 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\AGP30105 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 橡皮筋ASC99333 50g圆桶盒包装乳胶圈 橡胶圈 橡皮圈 卷筋 | 2 | 10.0 | 晨光/M G\99333 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 6026 剪刀 | 2 | 18.0 | 得力/deli\6026 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |