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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N307********24801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 九阳 15WY1J 电热水壶 | 九阳/Joyoung15WY1J | 个 | 1.00 | 335 | 335 |
2 | 得力19204双层纸杯(棕)(20只/包)280ML240G五星纸+18GPE膜(单位:包) | 得力/deli19204 | 包 | 10.00 | 12.8 | 128 |
3 | 得力5005_60页资料册(蓝)(个) | 得力/deli5005 | 件 | 15.00 | 18 | 270 |
4 | 得力 791 电话机 | 得力/deli791 | 台 | 1.00 | 485 | 485 |
5 | 惠普 70g A4 复印纸8包 | 惠普/HP惠普 A4 70g | 件 | 6.00 | 200 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 金鲲
联系电话: 180****6486
传真:
地址: **大街377号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: