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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M050********00013
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光/M G AWG97003 125ml高粘度液体胶水【12支/盒】 | 晨光/M GAWG97003 | 盒 | 25.00 | 42 | 1050 |
2 | 爱好 190 爱好190按压式圆珠笔办公圆珠笔芯老式0.7mm | 爱好/AIHAO190 | 盒 | 15.00 | 40 | 600 |
3 | 公牛 GN-609 公牛/BULL GN-609 多功能插座 | 公牛/BULLGN-609 | 件 | 10.00 | 61 | 610 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘进锋
联系电话: ****700****
传真:
地址: **市**区**大道131号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区南******三区二楼2号店铺
附件信息: