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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:王丽
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431224
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**市**县
采购单位联系人和联系方式:王丽:137****0922
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****7534K
采购单位预算编码:361009
三、成交信息
成交日期:2024年5月13日
总成交金额(元):7945 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市卢峰镇胜利街警予东路153号 | 7945.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 33067 垃圾袋 | 得力/deli | 33067 | 200 | 11.0 | 2200.0 | |
2 | 超威强效洁厕剂 | 12 | 10.0 | 120.0 | |||
3 | 清风原木金装系列3层130抽24包/箱抽纸 | 2 | 260.0 | 520.0 | |||
4 | 得力 9531 票夹/长尾夹 145mm 4只 | 得力/deli | 9531 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
5 | 晨光 ARC92556 5号 普通干电池 | 晨光/M G | ARC92556 | 20 | 7.5 | 150.0 | |
6 | 晨光 ARC92557 7号 普通干电池 | 晨光/M G | ARC92557 | 20 | 8.5 | 170.0 | |
7 | 得力 19351 3只装 挂钩/粘钩 | 得力/deli | 19351 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
8 | 榄菊 杀虫剂喷雾600ml 灭鼠/杀虫剂 | 榄菊/Lanju | 杀虫剂喷雾600ml | 30 | 23.0 | 690.0 | |
9 | NVV BQ-513801 商标纸/标签纸 | NVV | BQ-513801 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
10 | 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 抑菌洗手液 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
11 | 广博 GBR25199 记事本 | 广博/Guangbo | GBR25199 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
12 | 齐心 C330 文件袋 | 齐心/Comix | C330 | 120 | 2.5 | 300.0 | |
13 | 得力 30065 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30065 | 10 | 7.5 | 75.0 | |
14 | 得力 海绵胶带 | 得力/deli | 30412 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
15 | 洁柔 PW216-12 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 洁柔/C S | PW216-12 | 50 | 38.0 | 1900.0 | |
16 | 公牛 GN-315 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-315 | 5 | 40.0 | 200.0 | |
17 | 晨光 AGPK3705 中性笔 | 晨光/M G | AGPK3705 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
18 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G | 风速Q7 | 120 | 1.0 | 120.0 | |
19 | 晨光 ADM95290 档案盒 | 晨光/M G | ADM95290 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
20 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli | 0012﹒ | 20 | 2.0 | 40.0 | |
21 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M G | MF6004 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
22 | 晨光 ARC92514 纸杯 | 晨光/M G | ARC92514 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
23 | 得力 合成胶粘剂 | 得力/deli | 7092 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: