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一、 *采购人名称: **市****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2323
五、 *验收单位: **市****
六、 *验收日期: 2024年5月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 尼康 望远镜/夜视仪/户外眼镜 | 1 | 885.0 | 尼康\望远镜 | 验收通过 | |
| 2 | 厨美 021 保鲜盒【304不锈钢厨房留样瓶】 | 4 | 60.0 | 厨美\021 | 验收通过 | |
| 3 | 柠檬香型600ml 灭鼠/杀虫剂【750ml正点打击杀虫剂】 | 20 | 336.0 | 正点/NOON\柠檬香型600ml | 验收通过 | |
| 4 | 立白 家私清洁剂【生姜1.3km洗洁精】 | 10 | 150.0 | 立白/Liby\洗洁精 | 验收通过 | |
| 5 | 四方伙伴 日记本【150型软抄本】 | 200 | 760.0 | 四方伙伴\32K150 | 验收通过 | |
| 6 | 别针/回形针/大头针 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒) | 10 | 20.0 | 得力/deli\18 | 验收通过 | |
| 7 | 霞光 其它防护用品【工作服】 | 8 | 86.4 | 霞光\外套 | 验收通过 | |
| 8 | 霞光 其它防护用品【工作服】 | 8 | 368.0 | 霞光\外套 | 验收通过 | |
| 9 | 电子计算器 晨光(M G) 12位大屏幕计算器 金色金属面板计算器 语音型桌面计算机ADG98137 | 2 | 73.34 | 晨光/M G\ADG98137 | 验收通过 | |
| 10 | 得力(deli)6589新毛笔(单位:支)黑 | 200 | 658.0 | 得力/deli\6589 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 2031 美工刀(单位:把) 混色 | 30 | 106.8 | 得力/deli\2031 | 验收通过 | |
| 12 | 金悦 塑料购物袋 | 5 | 74.0 | 金悦\30155 | 验收通过 | |
| 13 | 标签贴纸 | 5 | 44.0 | 长江\大中小 | 验收通过 | |
| 14 | 得力6600ES中性笔(黑)(单位:支) | 50 | 600.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 15 | 得力办公用品 6001剪刀(混)(把) | 2 | 24.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |