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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0N8468X****2203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 档案盒得力(deli)加厚PP粘扣档案盒A4塑料资料盒文件盒文件收纳盒 办公用品 55mm背宽-加厚PP板材-蓝色 5603 | 得力/deli5603 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
2 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 经典按动子签字笔 办公水笔 黑色 | 晨光/M GK35/ 0.5mm | 支 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 夏克热巴努
联系电话: 181****0112
传真:
地址: 半截沟**布拉克景区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: