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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2024002201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92724 订书钉 | 晨光/M GABS92724, | 包 | 20.00 | 11 | 220 |
| 2 | 得力 S63 中性笔签字笔 | 得力/deliS63, | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
| 3 | 得力 7663 胶装本 | 得力/deli7663, | 本 | 120.00 | 3 | 360 |
| 4 | 喜润家 木杆硬毛扫把 扫帚 | 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把, | 件 | 300.00 | 5 | 1500 |
| 5 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371, | 台 | 10.00 | 24 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **市太****小学-王柱
联系电话: 156****2776
传真:
地址: **市**路10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: