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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********246404
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 13550 电话机(有绳/无绳/网络) | 得力/deli13550 | 台 | 1.00 | 280 | 280 |
2 | 得力 3223 旗帜 3号国旗/五星**(128*192cm) 办公用品 | 得力/deli3223 | 件 | 4.00 | 20 | 80 |
3 | 得力 83010 鼠标垫/贴/腕垫 | 得力/deli83010 | 块 | 2.00 | 11 | 22 |
4 | 晨光 XPMV7405 记号笔/粗笔 | 晨光/M GXPMV7405 | 盒 | 1.00 | 25 | 25 |
5 | 雷柏 V500 键盘 | 雷柏/RapooV500 | 个 | 2.00 | 38 | 76 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿孜古丽
联系电话: 155****0628
传真:
地址: **市英吾斯坦乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****
联系人: 李帼林
监督投诉电话: 0998-****905
传真: /
地址: /
附件信息: