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一、采购人名称: ****0400MB****286M
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****0400MB****286M网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****286M****802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5912 文件夹 大号文件盒 | 得力/deli5912 | 盒 | 36.00 | 10 | 360 |
2 | 得力 33975 胶带/胶纸/胶条 细胶带 | 得力/deli33975 | 卷 | 3.00 | 1.5 | 4.5 |
3 | 得力 30039 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30039 | 卷 | 3.00 | 8 | 24 |
4 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
5 | 莱盛 LS-CF237A 硒鼓 | 莱盛/LaserLS-CF237A | 盒 | 14.00 | 260 | 3640 |
6 | 晨光 3003 中性笔 | 晨光/M G3003 | 支 | 10.00 | 10 | 100 |
7 | 普通干电池 南孚 型号:5号 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****0400MB****286M
联系人: 任劝年
联系电话: 188****1002
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: