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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M051********00201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 k35 0.5mm中性笔 经典子弹头签字笔12支/盒 | 晨光/M Gk35 | 件 | 1.00 | 30 | 30 |
2 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 得力/deli0018 | 盒 | 1.00 | 25 | 25 |
3 | 齐心 B3017N 省力订书机 | 齐心/ComixB3017N | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
4 | 齐心 B3635 长尾票夹 5# 19mm 40只/筒 | 齐心/ComixB3635 | 盒 | 5.00 | 11 | 55 |
5 | 得力 0012 高强度订书钉 得力 0012 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 0012 | 得力/deli0012 高强度订书钉 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
6 | 得力 抽杆夹 | 得力/deli5538 | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姚佳
联系电话: ****705****
传真:
地址: **市四特大道6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市药都南大道5号
附件信息: