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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH415********49209
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 迪普尔 结婚礼品 杯子 文化创意杯子 | 迪普尔结婚礼品 | 件 | 71.00 | 12 | 852 |
| 2 | 得力 DL-QT002 打气筒 其它手动工具 | 得力/deliDL-QT002 | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
| 3 | 碧野 BY-GC103 不锈钢铲子 锅铲 | 碧野BY-GC103 | 个 | 2.00 | 95 | 190 |
| 4 | 无品牌 A4 打印/复印纸/彩色复印纸 | 无品牌A4 | 包 | 10.00 | 9 | 90 |
| 5 | 彩虹鸟/10036/切菜器 | 彩虹鸟10036 | 个 | 12.00 | 6 | 72 |
| 6 | 得力 Z7547 复印纸 | 得力/deliZ7547 | 箱 | 3.00 | 168 | 504 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许库尔﹒赛麦提
联系电话: 138****3873
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: