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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4308
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-218 电源插座 10位总控全长5米 | 5 | 380.0 | 公牛/BULL\GN-218 | 验收通过 | |
| 2 | 金荷A3 80g 打印/复印纸 | 6 | 1680.0 | 金荷\金荷A3 80g | 验收通过 | |
| 3 | 宝克 PC2088 中性笔 | 15 | 615.0 | 宝克/Baoke\PC2088 | 验收通过 | |
| 4 | 电子计算器 晨光(M G)ADG98120语音型计算器12位大屏幕桌面办公计算机 多功能计算器 办公用品 财务用品 | 5 | 175.0 | 晨光/M G\ADG98120 | 验收通过 | |
| 5 | 文件盒 | 40 | 760.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
| 6 | 得力(deli)高粘性海绵双面胶 海绵胶强力泡沫胶 36mm*5y | 40 | 1160.0 | 得力\30416 | 验收通过 | |
| 7 | 得力亚克力双面胶1mm*30mm | 40 | 1360.0 | 得力/deli\33601 | 验收通过 | |
| 8 | 得力9703七层金属外壳文件柜(闪银棕) | 3 | 825.0 | 得力/deli\9703 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |