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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4312
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富光WFD1027-420 瓷杯 | 10 | 280.0 | 富光\富光WFD1027-420 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 ****0094 蓝月亮****0094全能清洁剂 | 40 | 1520.0 | 蓝月亮/Blue moon\****0094 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液 | 30 | 360.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 4 | 四季绿康 大号 垃圾袋 | 3 | 810.0 | 四季绿康\大号 | 验收通过 | |
| 5 | 益好 200****300205 纸杯 | 3 | 1260.0 | 益好\200****300205 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 V4073 卷筒纸 | 5 | 650.0 | 维达/Vinda\V4073 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 V2182 抽纸 | 5 | 850.0 | 维达/Vinda\V2182 | 验收通过 | |
| 8 | 爱特福84消毒液一箱 | 5 | 675.0 | 爱特福\消毒液 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |