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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********24401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 伟达 手袋/包装袋/纸/箱 | 伟达包装袋 | 个 | 1500.00 | 4.5 | 6750 |
| 2 | 富光 FGA-102104 水壶/水杯 | 富光FGA-102104 | 套 | 300.00 | 22 | 6600 |
| 3 | 思创 竹书签/书签 | 思创梅兰竹 书签 | 个 | 600.00 | 4.8 | 2880 |
| 4 | 品岸 钥匙扣/手机挂件/手机链 | 品岸钥匙扣 | 个 | 600.00 | 6.5 | 3900 |
| 5 | 晨光 APYE3Y55 笔记本套装/学生用笔记本 | 晨光/M GAPYE3Y55 | 本 | 600.00 | 12 | 7200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐睿
联系电话: 138****0661
传真:
地址: **区**大街2806号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: