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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1429
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 彩虹 5732 蚊香桂花檀香单盘60盘 | 3 | 53.7 | 彩虹/rainbow tale\5732 | 验收通过 | |
| 2 | 得力(deli) 0231 12# 起订器 起钉机 【下单备注颜色】其它装订用品 | 3 | 12.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 3 | 得力(deli)φ89mm金属圆盖财务快干**印泥 办公用品 红色9859 | 8 | 64.0 | 得力/deli\9859 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30335 封箱胶带 单个装 | 3 | 42.0 | 得力/deli\30335 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |