****事务所:
根据《中华人民**国审计法》、《中国内部审计和准则》、《**省内部审计条例》、《****法院系统内部审计暂行规定》和其他有关审计规定,需按时对本单位财务收支情况进行一次内部审计。2024年拟对我院2022—2023年;2025年、2026年对2024年和2025年财务收支情况****机关财务收支、往来账款、案款诉讼费、政府采购、涉案财物、公务用车、内控执行、工会经费等)进行全面审计,现诚邀有意向且符合****事务所参与我院该项目报价,****事务所将承接我院该项审计工作。请有意应答者派员于2024年5月24日12点前将方案及报价资料****人民法院507办公室。
一、机关账务审计工作量:
年份 | 总支出数(单位:元) | 凭证笔数 |
2022年 | 51,777,484.09 | 936 |
2023年 | 57,415,724.55 | 1006 |
2024年 | 参照2023年 | 参照2023年 |
2025年 | 参照2023年 | 参照2023年 |
二、工作目标:
通过运用系统、规范的方法,核实收支、评价经济责任、查找问题、加强内控、规范管理、加强采购、资产审查、配合涉案财物、公务用车审查,****法院的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,****法院行装工作完善治理、增加价值和实现目标。
三、应答要求
1、依法注册,具有独立法人资格,具有独立承担民事责任的能力。
2、执业信誉良好,近三年无违法或违约行为,无不良债务,不是法院被执行人。
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4、由于本项目实施时间紧任务重质量要求高,应答方应投入2名以上的注册会计师和2名助理,项目总负责人需具有中国注册会计师执业资格。
5、2021年以来获“****事务所分类情况”AAA****事务所。
四、应答资料要求:
1、营业执照、法定代表人、审计能力资质证明文件复印件(加盖单位鲜章)
2、内部审计工作方案(加盖单位鲜章);
3、报价单(在8万元以内报价,并加盖单位鲜章;报价超过8万元为无效报价)。
报名地址:****(**市涪**绵安路43号)
联系人:陈女士 0816-****124