关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告

发布时间: 2024年05月21日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11NMB1G680****23401

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 王字 WZ-1594 印油/印泥/** 王字/wangziWZ-1594 5.00 16 80
2 得力 0576 卷笔刀/削笔器 得力/deli0576 3.00 4 12
3 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 晨光/M GABS92742 15.00 12 180
4 得力/deli 5363文件夹(蓝)(只) 得力/deli5363 28.00 9 252
5 得力 30323 封箱胶带 得力/deli30323 5.00 8 40
6 得力 0329 得力 0329 弹出式订书机 12# (单位:台) 混色 得力/deli0329 5.00 28 140
7 得力 6881 记号笔 得力/deli6881 5.00 20 100
8 南孚电池 5号、7号 南孚/NANFU5号、7号 4.00 120 480
9 得力837Y计算器 得力/deli837Y 5.00 35 175
10 得力/deli 0051 别针/回形针/大头针 得力/deli0051 2.00 25 50
11 得力 7304 胶水 50ml (单位:瓶) 无色 得力/deli7304 4.00 2 8
12 公牛/BULL GN-608 电源插座 公牛/bullGN-608 2.00 90 180
13 得力/deli 5596网格拉链袋透明拉链文件袋(混)(只) 得力/deli5596 8.00 7 56
14 得力/deli 2051美工刀(混) 得力/deli2051 5.00 2.5 12.5
15 统一规范帐簿现金日记账/银行存款日记账/总分类账/明细分类账 无品牌16K 10.00 25 250
16 晨光/M&G K-35 中性笔 晨光/M GK-35 20.00 30 600
17 不干胶标签 无品牌标签 2.00 8 16
18 得力2041美工刀(黄色)(单位:把) 得力/deli2041 5.00 9 45
19 得力2052美工刀办公刀具(混)(把) 得力/deli2052 5.00 2 10
20 得力/deli 6034剪刀(混)(把) 得力/deli6034 5.00 6 30
21 **瑞特元昌订书钉24/6统一订书钉 1条10小盒 元昌24/6 11.00 13 143
22 步步高/BBK HCD007(6101)TSD电话机 步步高/BBKHCD007(6101)TSD 2.00 170 340
23 真彩/Truecolor 真彩中性笔芯 0.5mm黑色/红色/蓝色/墨蓝色滑丽芯子弹头笔芯水性笔水笔替芯铂金GR-919盒装笔芯 真彩/TruecolorGR919 小盒 5.00 16 80

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 吴**

联系电话: ****323

传真:

地址: **市**区兴武大道245号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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2024-05-21
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