财务收支和内控审计

发布时间: 2024年05月23日
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财务收支和内控审计
项目需求详情

1.有行政单位审计经验;

2.参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法纪律;

3.具有注册会计师资质证书;

4.具有独立承担民事责任的能力;

5.未被列****政府采购网的“失信被执行人”“政府采购严重违法失信名单”等;

6.****政府采购方面;

7.单位负责人为同一人、亲属关系、管理关系或有利害关系的供应商,不得****政府采购活动。

项目名称:

计划编号:

计划名称:

服务周期: 30 天

报价方式: 价格

评选方式: 价格最低

最低价相同评审办法:

采购成本价: ¥0

服务地址:

询价通知书: 询价通知书

联系人: 赵学良

座机电话: 0993-****110

报名开始时间:

报名结束时间: 2024-05-13 00:00:00

发布时间: 2024-05-08 19:22:36

采购编号: ****

采购单位: ****

供应商数量: 报名供应商不足二家流标。

允许1家中选

是否需要上传响应文件: 是

供应商资格: 一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。

异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。

结果公示内容:
采购结果:成功评选
报价供应商数: 3
中选供应商: 状态 供应商名称 评审结果 公告日期 成交金额 备注
现成交 **** 中选 2024-05-17 9600.00
招标进度跟踪
2024-05-23
中标通知
财务收支和内控审计
当前信息
2024-05-08
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