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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********043********2024003006
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 泛太克 高光相纸 A4 240g 相片纸 | 泛太克/FANTAC高光相纸 A4 240g, | 包 | 120.00 | 12.8 | 1536 |
2 | 得力(deli)30ml水性回墨印油 发票合同财务回墨印章用油 办公用品 红色79900 | 得力/deli79900, | 件 | 10.00 | 11 | 110 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李宇航
联系电话: 177****1413
传真:
地址: 金朱东路158号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: