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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M052********00017
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 95585 得力(deli)95585塑料文具盒 | 得力/deli95585 | 个 | 20.00 | 16.5 | 330 |
2 | 无品牌 面包 | 无品牌无型号 | 袋 | 150.00 | 3.5 | 525 |
3 | 得力 S82 得力 S82 金属签字笔中性笔水笔 0.5mm (单位:支) 黑色 | 得力/deliS82 | 支 | 40.00 | 2 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 聂**
联系电话: ****932****
传真:
地址: ****小学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县****
附件信息: