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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****551X****45202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 奥德美 K35 中性笔 | 奥德美K35 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
2 | 得力 30246 胶带 封箱 | 得力/deli30246 | 卷 | 10.00 | 4 | 40 |
3 | 清风 B01CFMJH2 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 清风/qingfengB01CFMJH2 | 提 | 18.00 | 22 | 396 |
4 | 白雪 pvr-155 直液式走珠签字中性笔 0.5mm | 白雪pvr-155 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张苗
联系电话: 189****9609
传真:
地址: **市**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: