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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2024002406
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力S999-HB 高级美术绘图HB铅笔 学生素描速写铅笔 12支/盒 | 得力/deliS999-HB, | 盒 | 2.00 | 9.5 | 19 |
2 | 得力 7536A 橡皮 24块净白2B橡皮擦 易擦少屑 简约办公 学生考试 美术绘图 铅笔用开学礼物 | 得力/deli7536A, | 块 | 1.00 | 12 | 12 |
3 | 得力/deli 透明办公文具胶带 学生小型修正胶带 强韧型 8mm*40y(36.6m/卷) 12卷/筒 30002 | 得力/deli30002, | 筒 | 1.00 | 8 | 8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 焦元钰
联系电话: 085****17252
传真:
地址: **区**南路366号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: