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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0378
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 优和 0004 PU/PVC笔记本 | 100 | 1700.0 | 优和/UHOO\0004 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7393 彩色复印纸 | 20 | 200.0 | 得力/deli\7393 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 心柔系列4层180g*10卷 卷纸 心柔系列卫生纸巾3层/4层180g*10卷筒纸厕纸 | 20 | 700.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心柔系列4层180g*10卷 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 2825 收纳箱/盒/袋 | 5 | 490.0 | 茶花\2825 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 GP302T 中性笔 | 22 | 770.0 | 齐心/Comix\GP302T | 验收通过 | |
| 6 | 雅高 胶棉拖把 | 1 | 18.0 | 雅高\拖把 | 验收通过 | |
| 7 | 福爱家 F-6558 提桶 水桶 | 10 | 180.0 | 福爱家\F-6558 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9864 长方形** 印油/印泥/** | 10 | 100.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 19208 一次性杯子 纸杯 | 50 | 500.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7365 打印/复印纸 A3打印纸 70g克 | 20 | 3600.0 | 得力/deli\7365 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 21 | 42.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 多瑙河A4 80g 打印/复印纸 | 10 | 2300.0 | 得力/deli\多瑙河A4 80g | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |