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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********245602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奥利奥饼干礼盒 膨化食品 | 奥利奥/Oreo奥利奥饼干礼盒 | 罐 | 39.00 | 50 | 1950 |
| 2 | 傻老大 原味瓜子 山核桃/坚果/炒货 | 傻老大原味瓜子 | 包 | 39.00 | 30 | 1170 |
| 3 | 德芙碗装 (18*14g)252g丝滑牛奶巧克力 | 德芙/Dove丝滑牛奶巧克力(14g*18)252g | 盒 | 39.00 | 20 | 780 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄波
联系电话: 158****5518
传真:
地址: **市天**路38****财政局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: