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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9046X****4002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 6250 各类尺/三角板 | 得力/deli6250 | 把 | 22.00 | 2 | 44 |
2 | 南孚 9V碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU9V碱性电池 | 节 | 2.00 | 9 | 18 |
3 | 得力/deli 8601 圆规 | 得力/deli8601 | 个 | 30.00 | 7 | 210 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 火箭二校采购及审核岗
联系电话: ****168
传真:
地址: **市迎宾路23号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: