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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********241
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 掌握 GMM5105 马克笔 | 掌握/GraspGMM5105 | 盒 | 50.00 | 35 | 1750 |
| 2 | 优尚 K015 钢笔 | 优尚/OASOK015 | 套 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 3 | 富光 FGZ****80600 保温杯 | 富光FGZ****80600 | 个 | 150.00 | 55 | 8250 |
| 4 | 得力 66764 笔袋 | 得力/deli66764 | 个 | 150.00 | 20 | 3000 |
| 5 | 学生书包 HK潮牌双肩背包男书包男士旅行行李背包笔****大学生帆布防水休闲背包商务 标准款 炫酷黑HK潮牌双肩背包男书包男士旅行行 | 无品牌HK-8555XB | 个 | 150.00 | 75 | 11250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘彦国
联系电话: 139****5947
传真:
地址: **市三岔河镇太祖路2345号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: