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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7567
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5555 13格风琴包 | 11 | 286.0 | 得力/deli\5555 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 63815 商务公文包 | 12 | 696.0 | 得力/deli\63815 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63208 档案盒 | 30 | 960.0 | 得力/deli\63208 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0371 订书机 | 20 | 500.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 DLS-620K 色带/碳带 针式打印机黑色带 | 16 | 480.0 | 得力/deli\DLS-620K | 验收通过 | |
| 6 | 得力 D-2612A 硒鼓 | 9 | 1332.0 | 得力/deli\D-2612A | 验收通过 | |
| 7 | 得力 Z7503 打印/复印纸 复印纸 | 3 | 600.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 101.0 | 验收通过 |