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****关于奖状/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于奖状/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杨旋
项目联系电话:181****2132
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654025
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县团结路劳动街001号
采购单位联系人和联系方式:杨旋:181****2132
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****98806
采购单位预算编码:022009
三、成交信息
成交日期:2024年5月28日
总成交金额(元):3218 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**县青年街北商业局住宅区 | 3218.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | HKNX 奖状/证书 奖状 | HKNX | 奖状 | 200 | 0.5 | 100.0 | |
| 2 | 晨光 ABS916K7 订书机 | 晨光/M G | ABS916K7 | 4 | 26.0 | 104.0 | |
| 3 | 公牛 GN-403 电源插座 插线板 | 公牛/BULL | GN-403 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
| 4 | 晨光 ASS91468 剪刀 | 晨光/M G | ASS91468 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 5 | 得力 0213 订书钉 | 得力/deli | 0213 | 8 | 9.5 | 76.0 | |
| 6 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M G | MG7103 | 36 | 4.5 | 162.0 | |
| 7 | 晨光 ABS92702 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92702 | 6 | 23.0 | 138.0 | |
| 8 | 3M 3036 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 3M | 3036 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
| 9 | 齐心 A1249 档案盒 | 齐心/Comix | A1249 | 50 | 9.0 | 450.0 | |
| 10 | 齐心 A1248 档案盒 | 齐心/Comix | A1248 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
| 11 | 得力 5531 抽杆夹 | 得力/deli | 5531 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
| 12 | 尚琛 彩色粉笔 彩色粉笔 | 尚琛 | 彩色粉笔 | 2 | 288.0 | 576.0 | |
| 13 | 得力 笔记本 | 得力/deli | 3158 | 12 | 25.0 | 300.0 | |
| 14 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU | 5号电池2粒装 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
| 15 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU | 5号电池2粒装 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
| 16 | 海绵胶带 | 得力/deli | 0312 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
| 17 | 得力/deli S01中性笔 12支/盒 | 得力/deli | S01 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: