招标详情
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400-688-2000
采购单位: ****
发布时间: 2024-05-30 09:09
截止时间: 2024-06-02 10:00 标书代写
招标方联系人: 崔宇
招标方联系电话: 139****1839
招标方邮箱:
监督方联系人: 陈真
监督方联系电话: 186****6662
监督方邮箱:
保证金: 900.0
结算与发票信息:
结算方式: 上月16日至本月的15日为一个结算周期,当月15日为本月的结算截止日期。结算时根据甲方检验合格及双方共同签认的凭证计算当月实际收货数量,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算、支付依据。
支付条件: 货款支付采用先货后款的付款方式,货款分期支付,月度结算完成后,甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后30日内,向乙方支付当月结算金额的不超过70%,质保金以外尾款360日内,向乙方支付当月结算金额的25%,剩余5%作为质保金,在质保期满后1个月内无息支付,如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30天内付清。项目完工前付款比例不超过结算总额的80%。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任
发票种类: 增值税专用发票
交货信息:
交货方式: 运送至现场
收货人: 崔宇
收货人联系方式: 139****1839
其他说明事项:
标的明细:
序号 标的编号 标的名称 规格型号 数量 计量单位 技术标准及要求 交货期 送货地址
| 1 |
080****217652 |
玻璃纤维筋 |
Φ30 |
2076.7 |
米 |
GJJT192-2012 |
2024.06 |
华**-**省-**市-临平区-****集团**地铁15-16标项目经理部 |
| 2 |
080****231143 |
玻璃纤维筋 |
Φ36 |
6227.1 |
米 |
GJJT192-2012 |
2024.06 |
华**-**省-**市-临平区-****集团**地铁15-16标项目经理部 |
| 3 |
390****310169 |
U型卡 |
DN30 |
1200.0 |
套 |
GB/T5976 |
2024.06 |
华**-**省-**市-临平区-****集团**地铁15-16标项目经理部 |
| 4 |
390****307921 |
U型卡 |
DN36 |
3600.0 |
套 |
GB/T5976 |
2024.06 |
华**-**省-**市-临平区-****集团**地铁15-16标项目经理部 |