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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8964
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASC99371 信纸 | 2 | 36.0 | 晨光/M G\ASC99371 | 验收通过 | |
| 3 | 图形品牌 桶装水 | 20 | 200.0 | 图形品牌\桶装水水桶 | 验收通过 | |
| 4 | 枪手 无烟蚊香 40单盘 蚊香/蚊香液 | 9 | 121.5 | 枪手/GUNNER\无烟蚊香 40单盘 | 验收通过 | |
| 5 | 超威 水基无香杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 12 | 180.0 | 超威\水基无香杀虫剂 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33027 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 12.0 | 得力/deli\33027 | 验收通过 | |
| 7 | 友元办公联盟 复写纸 | 3 | 720.0 | 友元办公联盟\A4 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |