局直属单位内部审计

发布时间: 2024年05月31日
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局直属单位内部审计
项目需求详情

一、项目概况
****宾馆、兵团印刷厂、兵团机关小车队、兵团机关食堂、****幼儿园、****中心6个单位进行2023年度财务收支审计。
二、项目内容
1、制定审计方案
2、派出工作人员到各单位进行审计
3、按期完成审计报告

4、针对审计中发现的问题提出合理化建议

项目名称:

计划编号:

计划名称:

服务周期: 60 天

报价方式: 价格

评选方式: 综合评分

最低价相同评审办法:

采购成本价: ¥0

服务地址:

询价通知书: 询价通知书

联系人: 朱洪波

座机电话: 0991-****780

报名开始时间:

报名结束时间: 2024-05-31 10:00:00

发布时间: 2024-05-24 18:10:04

采购编号: ****

采购单位: ****

供应商数量: 报名供应商不足二家流标。

允许1家中选

是否需要上传响应文件:标书代写

供应商资格: 一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。

异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。

变更公示内容:
公示时间:2024-05-24 18:10:04
原内容 变更后内容
需求描述文件变更:
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