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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8655
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 水拖 | 30 | 450.0 | 无品牌\**把 | 验收通过 | |
| 2 | 九阳 K17-F68 电热水壶 | 4 | 400.0 | 九阳/Joyoung\K17-F68 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GNV-UU1656 电源插座 | 10 | 580.0 | 公牛/BULL\GNV-UU1656 | 验收通过 | |
| 4 | 墨粉/碳粉 齐心 CXP-2612A-90G 碳粉 黑 | 49 | 1470.0 | 齐心/Comix\CXP-2612A-90G | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 75mm 档案盒 | 50 | 750.0 | 齐心/Comix\75mm | 验收通过 | |
| 6 | 文件袋 | 30 | 900.0 | 西玛/CIMA\506****3550 | 验收通过 | |
| 7 | 文件袋 | 20 | 210.0 | 创亿\JT-310 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |