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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0140
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 工业胶带 网格胶带 | 3 | 27.0 | 得力/deli\30804 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 聚能环4代5号 普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\聚能环4代5号 | 验收通过 | |
| 3 | 星空 装饰用品 马卡龙气球 氢气球 | 4 | 28.0 | 星空\424321A | 验收通过 | |
| 4 | 三益档案 财务装订线 粗~细 20团/包 | 4 | 40.0 | 三益档案/SANISY\20团装订线 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |