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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4224
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 SDCZ73 U盘 | 1 | 68.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 Z7547 A4打印/复印纸 | 2 | 480.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 30345 连接线/连接器/转换器 打印共享器 | 1 | 120.0 | 绿联/Ugreen\30345 | 验收通过 | |
| 4 | 领盛 TN2325 粉盒 | 1 | 200.0 | 领盛\TN2325 | 验收通过 | |
| 5 | 墨粉/碳粉 天威Q2612A 打印机碳粉 | 4 | 240.0 | 天威/PRINT-RITE\Q2612A | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |