2023年度财务报表及“控股不控权”专项审计结果公告(采购包1)

发布时间: 2024年06月03日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、项目编号:****
二、项目名称:2023年度财务报表及“控股不控权”专项审计
三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
**** **省**市**区五四路19号国泰大厦十四层B区 480,600.00元 90.76
四、主要标的信息

采购包1(2023年度财务报表及“控股不控权”专项审计):

服务类(****)

品目号 品目编号及品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 单位 服务标准 金额(元)
1-1 审计服务 审计 依照采购文件要求 依照采购文件要求 依照采购文件要求 依照采购文件要求 480,600.00
五、评审专家名单:
采购人代表: 张珈瑛
评审专家: 卓林全 、 贾琳 、 姚烽 、 陈秀君
六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

中标金额在100万元以内按1.5%计算收取。采****银行帐号开户名:****开户行:****银行**市**支行账号:1402 0232 0960 0058 290。

代理服务费收费金额:

合同包12023年度财务报表及“控股不控权”专项审计:0.7209万元

收取对象:中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

1、****事务所****公司未提供有效的单位授权书,资格性审查不合格,其余投标人的资格性及符合性审查均合格。

2.1服务范围:41家企业2023年度财务报表审计(含并表);12家控股企业实行“控股不控权”专项审计,重点关注企业发展战略及市场竞争力、经济决策制定执行和效果、内部控制制度的制定和执行、风险管控、人才队伍建设等情况。“控股不控权”专项****公司成立至2024年6月。中标人应完成发表审计意见、出具审计报告及企业咨询服务等其他工作,具体详见招标文件及投标文件。

2.2服务要求:按照审计工作方案要求,完成采购人委托项目的审计工作等,具体详见招标文件及投标文件。

2.3服务时间:41家企业2023年度财务报表审计(含并表)(自合同签订之日起至2024年6月30日);12家控股企业实行“控股不控权”专项审计(自合同签订之日起至2024年10月31日)。

2.4服务标准:执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:《中华人民**国审计法》、《中华人民**国审计法实施条例》、《中华人民**国国家审计准则》、《中国注册会计师执业准则》、根据《****公司法》、《中华人民**国会计法》、《中华人民**国注册会计师法》及相关法律法规、标准,如有最新规范、标准按最新的执行等,具体详见招标文件及投标文件。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息

名称:****

地址:**市**区津泰路98号

联系方式:0591-****1756

2.采购机构信息

名称:****

地址:工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101

联系方式: 0591-****7983

3.项目联系方式

项目联系人:陈爱琴、李丽冰、王佳堃

电话: 0591-****7983

****

2024年06月03日


相关附件:
附件(1)
招标进度跟踪
2024-06-03
中标通知
2023年度财务报表及“控股不控权”专项审计结果公告(采购包1)
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据