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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********247201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 孚日洁玉 浴裙/浴袍/浴衣/浴巾、 | 孚日洁玉孚日洁玉浴巾 | 条 | 1.00 | 85 | 85 |
| 2 | JEKO JEKO SWB-5373内衣收纳盒、收纳筐、收纳箱、整理箱、储物箱 | JEKO JEKOSWB-5373 | 个 | 1.00 | 85 | 85 |
| 3 | 奥克斯 AJ-H817 加湿器 | 奥克斯/AUXAJ-H817 | 件 | 1.00 | 100 | 100 |
| 4 | 数字卡片 | 无品牌磁性 | 套 | 1.00 | 30 | 30 |
| 5 | 波司登被子 | 波司登/BOSIDENG1620 | 个 | 1.00 | 200 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹原
联系电话: 189****7615
传真:
地址: **市**路84号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: