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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7240
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 K35 圆珠笔 | 68 | 1360.0 | 晨光/M G\K35 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 K35 圆珠笔 | 68 | 1360.0 | 晨光/M G\K35 | 验收通过 | |
| 3 | 英雄 9609缤纷铱金 (暗尖) 钢笔 | 68 | 1360.0 | 英雄/HERO\9609缤纷铱金 (暗尖) | 验收通过 | |
| 4 | 得力 商务笔记本 | 68 | 1617.72 | 得力\得力22290 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AGPA1701 针管笔 | 68 | 1530.0 | 晨光/M G\AGPA1701 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AGPA1701 针管笔 | 68 | 1530.0 | 晨光/M G\AGPA1701 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AGPA1701 针管笔 | 68 | 1530.0 | 晨光/M G\AGPA1701 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AGPA1701 针管笔 | 68 | 1530.0 | 晨光/M G\AGPA1701 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |