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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N754********242401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 2020 墨粉/碳粉 | 联想/lenovo2020 | 盒 | 8.00 | 58 | 464 |
| 2 | 得力 5623ES 55mm档案盒 | 得力/deli5623ES | 个 | 20.00 | 9 | 180 |
| 3 | 天卓 TG340 中性笔 | 天卓/TIZOTG340 | 支 | 1.00 | 0.62 | 0.62 |
| 4 | 天卓 TG30400 中性笔 | 天卓/TIZOTG30400 | 支 | 14.00 | 2 | 28 |
| 5 | 格之格 NT-DL2451plus+ 墨粉/碳粉 硒鼓 | 格之格NT-DL2451plus+ | 支 | 3.00 | 229 | 687 |
| 6 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 8.00 | 3 | 24 |
| 7 | 尖兵复印纸 A4 70g 打印/复印纸 A4纸 | 尖兵复印纸/jianbingA4 70g | 箱 | 4.00 | 200 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿卜杜于普﹒杰力力
联系电话: 138****2537
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: