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一、 *采购人名称: ********学校)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6548
五、 *验收单位: ********学校)
六、 *验收日期: 2024年6月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 新金桔洗洁精 洗洁精 | 10 | 316.7 | 立白/Liby\新金桔洗洁精 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 G28Z223 五孔插座 86型暗装墙壁插座 | 10 | 160.0 | 公牛/BULL\G28Z223 | 验收通过 | |
| 3 | 金利文 JHC15 72个*4内箱*18个全新料档案盒 | 20 | 110.0 | 金利文\JHC15 | 验收通过 | |
| 4 | 疯狂森林 YS17 课业本/教学用本 | 30 | 240.0 | 疯狂森林\YS17 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2043 美工刀 | 10 | 82.0 | 得力/deli\2043 | 验收通过 | |
| 6 | 优必利 056A 黑板擦 | 30 | 150.0 | 优必利\056A | 验收通过 | |
| 7 | 红双喜 EG22 羽毛球 | 3 | 135.0 | 红双喜/DHS\EG22 | 验收通过 | |
| 8 | 海斯迪克 HK-8026 水拖把 | 50 | 600.0 | 海斯迪克\HK-8026 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0042 彩色工字钉 | 30 | 180.0 | 得力/deli\0042 | 验收通过 | |
| 10 | 爱好 GR7002 替芯 | 20 | 180.0 | 爱好/AIHAO\GR7002 | 验收通过 | |
| 11 | 兰诗 617-Y 扫把 | 120 | 600.0 | 兰诗/LAUTEE\617-Y | 验收通过 | |
| 12 | 得力 DL-S101 中性笔 | 10 | 240.0 | 得力/deli\DL-S101 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9553 垃圾桶 | 40 | 280.0 | 得力/deli\9553 | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 B3634 票夹/长尾夹 | 10 | 110.0 | 齐心/Comix\B3634 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |